Проект постановления аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов внутригородско
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Нагорный в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________№________________
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве (приложение).
2. Установить, что настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве применяется, начиная с составления, утверждения и ведения бюджетной сметы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагорный 23.07.2024 № 02-01-03-08/24 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагорный».
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет-www.monagornoe.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Нагорный в городе Москве Медведеву Наталью Евгеньевну.
Руководитель аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Нагорный
в городе Москве Н.Е.Медведева
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального
округа Нагорный в городе Москве
от_________№____________
ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов), в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».
1.2. Составление, утверждение и ведение сметы осуществляются аппаратом Совета депутатов в форме документа на бумажном носителе с учетом Общих требований.
II. Порядок составления сметы
2.1. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на основании доведенных до аппарата Совета депутатов в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций аппарата Совета депутатов, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код классификации расходов бюджета) с детализацией по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в разрезе кодов аналитических показателей с детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления.
2.3. Смета, а также изменения в смету аппарата Совета депутатов составляются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.
2.4. Смета составляется аппаратом Совета депутатов путем формирования показателей сметы на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.5. Формирование проекта сметы аппарата Совета депутатов на очередной финансовый год и плановый период осуществляется аппаратом Совета депутатов на этапе составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве (далее – местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период, исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на основании расчетов к бюджетной смете.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
III. Порядок утверждения сметы
3.1. Смета аппарата Совета депутатов утверждается руководителем аппарата Совета депутатов (в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его обязанности).
3.2. Смета аппарата Совета депутатов утверждается не позднее десяти рабочих дней со дня доведения аппарату Совета депутатов в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.
IV. Порядок ведения сметы
4.1 Ведение сметы осуществляется аппаратом Совета депутатов посредством внесения изменений в показатели сметы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, которые оформляются согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.2. Внесение изменений в показатели сметы аппарата Совета депутатов осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных аппарату Совета депутатов в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджета, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
Приложение 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве
|
УТВЕРЖДАЮ |
|||||||||
|
Руководитель аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|||||||||
|
_____________ |
________________________ |
||||||||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||||
|
_________________ 20 __ г. |
|||||||||
|
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20 ___ ГОДОВ |
|||||||||
|
КОДЫ |
|||||||||
|
Формы по ОКУД |
|
||||||||
|
от _________________ 20 ___ г. |
Дата |
|
|||||||
|
Получатель бюджетных средств |
аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
по Сводному реестру |
|
||||||
|
Распорядитель бюджетных средств |
аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
по Сводному реестру |
|
||||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств |
аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
Глава по БК |
900 |
||||||
|
Наименование бюджета |
бюджет внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
по ОКТМО |
45920000 |
||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
|||||||
|
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий, а также по резервным расходам |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 5. Справочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Руководитель аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|
|
|||||||
|
(подпись) |
(фамилия, инициалы) |
||||||||
|
Главный бухгалтер-начальник отдела депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|
|
|||||||
|
________________ |
(подпись) |
(фамилия, инициалы) |
|||||||
|
дата |
|||||||||
Приложение 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве
|
УТВЕРЖДАЮ |
|||||||||
|
Руководитель аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|||||||||
|
_____________ |
________________________ |
||||||||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||||
|
_________________ 20 __ г. |
|||||||||
|
Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ год и плановый период 20___ И 20 ___ годов |
|||||||||
|
КОДЫ |
|||||||||
|
Формы по ОКУД |
|
||||||||
|
от _________________ 20 ___ г. |
Дата |
|
|||||||
|
Получатель бюджетных средств |
аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
по Сводному реестру |
|
||||||
|
Распорядитель бюджетных средств |
аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
по Сводному реестру |
|
||||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств |
аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
Глава по БК |
900 |
||||||
|
Наименование бюджета |
бюджет внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
по ОКТМО |
45920000 |
||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
|||||||
|
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий, а также по резервным расходам |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Раздел 5. Справочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОСГУ |
Сумма |
|||||
|
раздел |
подраз-дел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||||||
|
Руководитель аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|
|
|||||||
|
(подпись) |
(фамилия, инициалы) |
||||||||
|
Главный бухгалтер-начальник отдела |
|
|
|||||||
|
________________ |
(подпись) |
(фамилия, инициалы) |
|||||||
|
дата |
|||||||||
Приложение 3
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(тыс.руб.)
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
Код ВР |
Наименование расходов |
Текущий |
1-й год планирования |
2-й год планирования |
3-й год планирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
0103 |
31А0100200 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
0103 |
33А0400100 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
|
|
|
|
|
0104 |
31Б0100100 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100100 |
|
|
|
|
|||
|
0104 |
31Б0100500 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
247 |
Закупка энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
|
|
|
853 |
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100500 |
|
|
|
|
|||
|
0104 |
35Г0101100 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35Г0101100 |
|
|
|
|
|||
|
Итого по Рз/ПРз 0104 |
|
|
|
|
|||
|
0111 |
32А0100000 |
870 |
Резервные средства |
|
|
|
|
|
0113 |
31Б0100400 |
853 |
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
|
0314 |
35Е0101400 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
0705 |
31Б0100100 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100100 |
|
|
|
|
|||
|
0705 |
31Б0100500 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100500 |
|
|
|
|
|||
|
Итого по Рз/ПРз 0705 |
|
|
|
|
|||
|
0804 |
35Е0100500 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
1001 |
35П0101500 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
|
1006 |
35П0101800 |
321 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
|
1202 |
35Е0100300 |
853 |
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
|
1204 |
35Е0100300 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих» |
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
0104 |
31Б0100100 |
211 |
Фонд оплаты труда муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оплата труда муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- повышение оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- компенсация за неиспользованный отпуск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выплаты стимулирующего характера |
|
|
|
|
|
|
|
31Б0100100 |
211 |
Расходы, связанные с выплатой единовременного денежного поощрения работникам органов государственной власти, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- единовременное денежное поощрение при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и за каждые последующие 5 лет независимо от возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- единовременное денежное поощрение при прекращении исполнения должностных обязанностей в связи с выходом на государственную пенсию с занимаемой должности, в том числе по инвалидности |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100100 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
0104 |
31Б0100500 |
211 |
Фонд оплаты труда муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оплата труда муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- повышение оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- компенсация за неиспользованный отпуск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- резервы по оплате труда (резерв ежегодных отпусков) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выплаты стимулирующего характера |
|
|
|
|
|
|
|
31Б0100500 |
211 |
Расходы, связанные с выплатой единовременного денежного поощрения работникам органов государственной власти, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- единовременное денежное поощрение при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и за каждые последующие 5 лет независимо от возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- единовременное денежное поощрение при прекращении исполнения должностных обязанностей в связи с выходом на государственную пенсию с занимаемой должности, в том числе по инвалидности |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100500 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, |
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
0104 |
31Б0100100 |
267 |
Расходы на выплату компенсаций за неиспользованные санаторно-курортные путевки (на предельную численность) |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100100 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
0104 |
31Б0100500 |
267 |
Расходы на выплату компенсаций за неиспользованные санаторно-курортные путевки (на предельную численность) |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 31Б0100500 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
0104 |
35Г0101100 |
267 |
Расходы на выплату компенсации за медицинское обслуживание, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальные служащие - глава администрации, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- глава администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- члены семьи главы администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальные служащие, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальные служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- члены семьи муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35Г0101100 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|
|||||||||||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|
|||||||||||||
|
0104 |
31Б0100100 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- на выплаты денежного содержания |
Х |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- на иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
Х |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого по ЦСР 31Б0100100 |
Х |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
0104 |
31Б0100500 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- на выплаты денежного содержания |
Х |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- на иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
Х |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого по ЦСР 31Б0100500 |
Х |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» |
|||||||||||||||||
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
||||||||||||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
||||||||||||||
|
0103 |
31А0100200 |
222 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Расходы на приобретение единых проездных билетов для депутатов муниципального округа |
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по ЦСР 31А0100200 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
0104 |
31Б0100100 |
221 |
1. Услуги связи |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
3. Прочие услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
3.1. Обучение "Охрана труда", ГО и ЧС, пожарная безопасность, участие в семинарах |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
3.3. Прочее (диспансеризация) |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
227 |
4. Страхование, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- страхование жизни и здоровья муниципальных служащих |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
310 |
5. Увеличение стоимости основных средств |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
346 |
6. Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
6.1. Бумага |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
6.2. Канцелярские и письменные принадлежности |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
6.3. Расходные материалы для офисной техники |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
6.4. Хозяйственные расходы |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
Итого по Рз/ПРз 0104 ЦСР 31Б0100100 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
0705 |
31Б0100100 |
226 |
Прочие услуги, в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
Повышение квалификации |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
Итого по Рз/ПРз 0705 ЦСР 31Б0100100 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по ЦСР 31Б0100100 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
0104 |
31Б0100500 |
221 |
1. Услуги связи |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
221 |
1.1. Расходы на абонентскую плату за пользование телефонными номерами |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
222 |
2. Транспортные услуги |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Расходы по найму служебных и специальных автомобилей |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
223 |
3. Коммунальные услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- оплата потребления тепловой энергии (соглашение с управой о возмещении расходов) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- оплата потребления электроэнергии (соглашение с управой о возмещении расходов) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- оплата горячего водоснабжения (соглашение с управой о возмещении расходов) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- оплата водоснабжения холодной воды, 34.8 м3 в год |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- оплата за водоотведение, 60,0 м3 в год |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- вывоз ТКО и ТБО |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
225 |
4. Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
225 |
4.1. Техническое обслуживание здания, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- ТО вентиляции и кондиционирования |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- ТО системы пожарной сигнализации |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- уборка помещений, чистка ковровых покрытий |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
225 |
4.2. Техническое обслуживание и ремонт техники: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- бытовая |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- компьютерная |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
225 |
4.3. Текущий ремонт зданий и помещений |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
225 |
4.4. Эксплуатационные расходы по содержанию помещения |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5. Прочие услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.1. Вневедомственная охрана, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- услуги по охране с применением "тревожной кнопки" |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.2. Нотариальные услуги |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.3. Системное администрирование компьютерной техники |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.4. Сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.5. Обслуживание программного продукта 1С: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- консультации по работе в программе 1С (БГУ, Зарплата и кадры, Бюджет поселения) |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- информационно-технологическое сопровождение |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.8. Архивные работы |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.9. Обучение "Охрана труда", пожарная безопасность |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.10. Организация и проведение конкурентных процедур |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
5.11. Экспертиза и утилизация основных средств |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
Прочее услуги (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
227 |
6. Страхование, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- страхование жизни и здоровья муниципальных служащих |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- нежилое помещение |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
310 |
7. Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
346 |
8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.1. Расходы на изготовление бланков |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.2. Бумага |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.3. Печати, штампы |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.4. Канцелярские и письменные принадлежности |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.5. Расходные материалы для офисной техники |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.6. Хозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.7. Аптечка первой помощи |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8.8. Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Итого по Рз/ПРз 0104 ЦСР 31Б0100500 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
0705 |
31Б0100500 |
226 |
Прочие услуги, в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
226 |
Повышение квалификации |
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по Рз/ПРз 0705 ЦСР 31Б0100500 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по ЦСР 31Б0100500 |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Вид расходов 123 «Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам» |
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
0103 |
33А0400100 |
000 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 33А0400100 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» |
||||||||
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
1001 |
35П0101500 |
000 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- предоставление иного межбюджетного трансферта из бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в соответствии с Соглашением |
- |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35П0101500 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, |
||||||||
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
1006 |
35П0101800 |
000 |
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Расходы на выплату компенсаций за неиспользованные санаторно-курортные путевки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы на выплату компенсации за медицинское обслуживание, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на членов семьи муниципальных служащих, вышедших на пенсию |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35П0101800 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 870 «Резервные средства» |
||||||||
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
0111 |
32А0100000 |
226 |
Прочие услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
- |
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 32А0100000 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
|
Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (иные полномочия) |
|
Рз/ПРз |
ЦСР |
КЭСО |
Наименование расходов |
Показатели на первый год планирования (в соответствующих единицах измерения) |
Сумма расходов (тыс.руб.) |
|||
|
Текущий год (плановые показатели, утвержденные решением о бюджете) |
1-й год планиро-вания |
2-й год планиро-вания |
3-й год планиро-вания |
|||||
|
0314 |
35Е0101400 |
226 |
Прочие услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35Е0101400 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
0804 |
35Е0100500 |
226 |
Прочие услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35Е0100500 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
1204 |
35Е0100300 |
226 |
Прочие услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве в электронной газете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сопровождение сайта органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нагорный в городе Москве |
|
|
|
|
|
|
Итого по ЦСР 35Е0100300 |
Х |
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО: |
Х |
|
|
|
|
|||
Дата публикации: 14.07.2025 в 00:00
Дата изменения: 16.06.2026 в 21:33










